Мастер-класс «Контроль за налогоплательщиком, оценка и минимизация налоговых рисков в холдинговых структурах»

Место проведения: г. Москва
Дата проведения: 27 декабря 2019 г. (c 10.00 до 16.45)

Мастер-класс с практическими примерами по оценке и минимизации налоговых рисков холдинговых структур; а также рекомендациями о прохождении и оспаривании налоговых проверок

Как налоговики выявляют налоговые схемы; что показывают информационные системы налоговиков; каковы критерии и признаки схемы сегодня; как можно вычислить реального владельца бизнеса – контролирующее лицо компании-должника; что необходимо сегодня доказать налогоплательщику, чтобы избежать доначислений и т.д. – все это лучше знать для того, чтобы оценить и заранее минимизировать свои налоговые риски. На мастер-классе предполагается переход от рассмотрения общих вопросов налогового контроля к частным вопросам оценки рисков в различных ситуациях и их минимизации.

Программа:

1. Информационные системы налоговых органов и выявление схем. Сформировавшиеся критерии и признаки схемы (примеры). Оценка общих налоговых рисков в холдинговой структуре (необоснованная налоговая выгода-ст.54.1 НК РФ). Минимизация налоговых рисков холдинговой структуры (на конкретных примерах). Выявление «длинных схем» с помощью информационных систем и запроса информации у контрагента.
2. Ст. 54.1 НК РФ и выездные (камеральные) налоговые проверки. Факты, которые должны доказать налоговики для доначисления налогов,  и факты, которые необходимо доказать налогоплательщику, чтобы избежать доначислений (снять их). Как из отдельных доказательств складывается единая картина. Практическая реализация Методических рекомендаций о выявлении умысла в действиях налогоплательщика при выездной налоговой проверке.
3. Полномочия по сбору доказательств налоговыми органами в рамках выездной налоговой проверки и вне ее рамок.
4. Расчетный метод. Когда и как вы можете с ним столкнуться при проведении выездной налоговой проверки.
5. Налоговые риски, связанные с реинвестированием-рефинансированием денежных средств холдинговой структуры. Минимизация рисков. Претензии налоговых органов при отсутствии налоговой выгоды.
Практические рекомендации по следующим вопросам:
• — минимизация рисков обнаружения схемы;
• — минимизация рисков доказательства наличия схемы (что можно изменить в холдинговой структуре);
• — минимизация рисков, связанных с доначислениями;
• — заблаговременная подготовка, сохранение имеющихся и сбор новых доказательств; свидетельствующих в пользу налогоплательщика в соответствии со ст.54.1 НК РФ;
• — прохождение налоговой проверки, в т.ч.инструктаж сотрудников перед допросом (подготовка к ответам на каверзные вопросы);
• -написание возражений на акт выездной налоговой проверки, изъяны в акте, на которые стоит обратить внимание;
• — факты, на которые стоит обратить внимание, чтобы снять штраф.
6.Субсидиарная ответственность главбуха, финансового директора, руководителя организации, владельца бизнеса. Как можно выйти на реального владельца бизнеса.
7. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов (изменения 2019), порядок привлечения к уголовной ответственности.
8. Работа с контрагентом.
9. Отдельные налоговые риски: риски, связанные с переквалификацией, недействительностью, риски отдельных схем.
10. Блокирование счетов. Оспаривание решения банка.

Дополнительная информация:

Ограничения по количеству участников: 8 человек. Мероприятие проводится для представителей реального сектора бизнеса (не юридический, налоговый, бухгалтерский консалтинг). Место считается забронированным за участником после получения предоплаты.

Стоимость участия: 15000 р. НДС не облагается в связи с применением УСН. Закрывающие документы: договор, акт. Оплата принимается только от юрлиц и ИП.
В стоимость участия входит: участие в семинаре, обед, кофе-паузы, раздаточные материалы (на флешке), возможность получить индивидуальную экспресс-консультацию по рискам применяемых способов построения бизнеса и схем (до 10.00 или во время перерывов (время определяется по согласованию со слушателем). Продолжительность индивидуальной консультации — 15 минут.

На мероприятии запрещено использование записывающих устройств. Это сделано для того, чтобы участники могли свободно задавать интересующие их вопросы в течение всего мастер-класса.

Ведущий: Хачатурян Юлия Александровна, генеральный директор компании Nika, risk plan
Заявку на участие можно отправить на почту nika-risk@yandex.ru с пометкой в теме «заявка на участие в мастер-классе». В заявке необходимо указать, нужна ли индивидуальная консультация.

тел.+7-495-543-01-77

 

О бизнес-тренере:

Хачатурян Юлия Александровна, юрист, генеральный директор компании Nika, risk plan (с 2010 г.), опыт налогового планирования и построения холдинговых структур более 15 […]

Яндекс.Метрика